开封市社会科学界联合会2018年度部门决算









二〇一九年八月


目  录

第一部分  市社科联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释





第一部分  市社科联概况


一、部门职责

根据 “三定”方案,市社科联是在中共开封市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体,是开封市社会科学界的联合组织,是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带,为参照公务员法管理的群团管理机关,主要工作任务和职能为如下几个方面:

1、团结和组织全市社科工作者以马列主义毛泽东思想、邓小平理论为指导,坚持理论联系实际,为党和政府决策服务,为“两个文明”建设服务。

2、领导和协调所属社会科学类学术团体的业务工作,组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

3、开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动,促进社科研究成果的转化和利用。

4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作,有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关;制定全市社科联系统事业发展规划。

5、受市委、市政府委托,做好社会科学优秀成果评奖活动和社科优秀专家级学术带头人的评选活动。

6、发挥社科联的桥梁纽带作用,贯彻落实党的方针、政策,反映社科工作者的意见和要求,维护其正当权益,加强对学术社团的依法管理和社会科学界的职业道德建设。

7、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市社会科学界联合会,简称“开封市社科联”,成立于19802月。根据社科联机构改革“三定”方案(市编办下发的汴编[2004]16号文件),市社科联为参照公务员法管理的学术性人民团体(规格为正县级),机关内设两个部室,分别为办公室和学会部(普及部与学会部合署办公),核定全供人员编制共8名,其中行政编制7名、驾驶员编制1名。目前实有人员6名。

从决算单位构成看,市社科联部门决算包括:本级决算。

2018年度,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.市社科联本级







第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:开封市社会科学界联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

174.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

145.58

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

30.87

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.34

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

2.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

6.23

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

174.08

本年支出合计

50

196.02

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

56.81

年末结转和结余

52

34.88

26

53

总计

27

230.89

总计

54

230.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。











收入决算表

公开02

部门:开封市社会科学界联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

174.08

174.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

96.64

96.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.87

30.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.87

30.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03

部门:开封市社会科学界联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

196.02

167.02

29.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

145.58

118.58

27.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

145.58

118.58

27.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

118.58

118.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.87

30.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.87

30.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.34

11.34

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:开封市社会科学界联合会

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

174.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

145.58

145.58

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

30.87

30.87

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.34

11.34

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

2.00

2.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

6.23

6.23

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

174.08

本年支出合计

49

196.02

196.02

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

56.81

年末财政拨款结转和结余

50

34.88

34.88

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

56.81

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

230.89

总计

54

230.89

230.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:开封市社会科学界联合会                                                                                                                金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

139.43

302

商品和服务支出

7.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

35.60

30201

  办公费

7.24

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.11

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

25.65

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

2.01

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.77

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.76

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.60

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

5.74

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.33

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

6.23

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.63

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.34

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

19.33

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.01

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

159.77

公用经费合计

7.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:开封市社会科学界联合会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.40

0.00

4.20

0.00

4.20

2.20

6.62

3.44

2.31

0.00

2.31

0.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:

河南省开封市社会科学界联合会

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计230.89万元,支出总计230.89万元,与2017年相比,收入减少2.78万元,支出减少2.78万元,收入增长1.19%,支出增长1.19%。主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计174.08万元,其中:财政拨款收入174.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计196.02万元,其中:基本支出196.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计174.08万元,财政拨款支出总计196.02万元,与2017年相比,财政拨款收入减少34.08万元,财政拨款支出增加18.46万元,收入减少16.4%,支出增长10.4%。主要原因是人员工资调整,及专项预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出196.02万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.46万元,增长10.4%。主要原因是人员工资调整增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出196.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出196.02万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.08万元,支出决算为196.02万元,完成年初预算的112.6%。其中:

1206(类)06(款)01(项)。年初预算为94万元,支出决算为118.58万元,完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出196.02万元。其中:人员经费139.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费111.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为6.62万元,完成预算的103.44%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加了因公出国(境)批次1次,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.44万元,占37.9%;公务用车购置及运行费支出决算2.31万元,占34.78%;公务接待费支出决算0.87万元,占13.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为3.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年没有因公出国(境)事项,对出国境事项经费预算预估不足。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:随市委宣传部领导出国参加对外宣传文化交流事宜,经费一次性转付给相关部门。

2.公务用车购置及运行费初预算为4.2万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的55%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.31万元。主要用于正常业务出行,保障扶贫驻村工作油费、车辆维修、保险等。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为2万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的43.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待费上年基数较小,2018年承接接待工作任务平稳增长,地市间加强了学习交流。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于会议接待外地市社科联来汴开展学习交流活动、迎检等工作。2018年共接待国内来访团组10个、来宾71人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我单位对社科优秀成果奖励经费12万元开展了绩效评价工作

(二)项目绩效自评结果。

充分运用成果奖励资金的激励作用,第十五届社会科学优秀成果奖获准以市政府名义进行表彰,起到了良好效果。

(三)重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为8万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关实际工作人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车及离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金